2024内部财务审计工作流程

述职报告 时间:2023-08-04 21:26:01 收藏 WORD下载

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内部财务审计工作流程,包含资产审计、收入成本审计、利润审计。

(一)资产审计

1、货币资金审计

1)审计目标

证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性

2)内部控制系统测试

调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账,抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。

3)实质性审查

①库存现金审查

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