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自查自纠整改情况汇报(精选15篇)
自查自纠整改情况汇报 篇1
一、高度重视,将此次自查工作作为当前重中之重的工作来抓。
接此通知后,科里能够高度重视,及时组织开展了科里20xx年所办案件自查自纠工作,重点按要求对以下几个方面进行了自查:
一是严格执法,按法律程序执法。透过对20xx年以来科里所办21个案件自查自纠,程序合法,行政主体合法,事实依据合法充分,证据确凿,适用法律定性准确;
二是廉洁自律,依法办案。科里在查处每一个案件时都是严格按照法律用心立案,按办案要求做到在规定时限内结案归档,罚没款上缴国库,个性是对重大、复杂案件或重大违法行为给予较重处罚的案件,局党组十分重视,严格例会按处罚自由裁量标准要求群众讨论透过;
三是执法子系统规范标准化。做到了按立案及时标准、规范,凡是网上核审的案件都能够做到依照法律、法规库带给的违法行为,定性准确,程序合法,说理充分,证据确凿。
二、精心组织,做到此次自查自纠工作落到实处。这次案件自查工作市场合同科做到了严密组织,通力配合,按要求进行了自查自纠,截止到此刻对拉里20xx年以来的科里21个办案件进行了自查,做到了边查边改,整改到位的目标要求。
三、存在问题及下步打算
此次自查自纠工作虽然按上级文件精神要求做到了整改及时到位,但也存在着:一是对查办案件相关法律法规研究的不深不透的现象;二是对查办过的案件书式数据填写不全;主要表此刻对本科20xx年所办案件透过自查存在有共性的问题是现场笔录、询问笔录个别项目资料为空的'现象,在下步工作中还需加强研究与学习,还需进下加强与提高。
自查自纠整改情况汇报 篇2
审计中发现的问题
自查自纠情况报告 为落实在会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示,
公司财务部积极行动起来,对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作,
对发现的问题逐一整改,现就自查自纠情况汇报如下:
一、重大经济事项决策 经自查,没有发现重大经济事项未经集体决策的情况;xx单位存在资金拆借,程序不够
完善,下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面 合同会签手续完整;没有发生出纳制证的情况;网银ukey严格按照制单人与审核人分开
保管,但缺少必要的使用审批手续,出现付款操作由出纳经办,会计一级审核后付款的现象。
整改措施:建立网银使用审批制度,实行分级管理,多岗位复核的原则,大额资金实行三级
复核。
三、基建工程管理方面 按规定签订基建相关合同,不存在与个人签订经济合同现象,大额资金支付按合同条款
履行,不存在提前付款现象。
四、资金管理方面
没有发现不合理的提取大额现金现象,但备用金管理较为松散,出现部分备用金未及时
归还、前款未清后款又借的现象。整改措施:积极清理沉淀备用金,严格规范备用金流程。
五、资产管理方面
备品备件出入库手续完备,但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况,公
司已组织人员进行清查,并且完善相关的手续。
六、税务管理方面
严格按税法规定进行申报纳税。
七、会计基础工作方面 存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施:在日
常会计核算中,将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求,提高原始凭证的审核、监督、
控制力度和财务人员基础工作水平,促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。 xx公司
xx年xx月xx日
自查自纠整改情况汇报 篇3
一要研究部署到位。目前我区专项行动稳步推进,各成员单位要提高重视程度,高位推动抓贯彻。结合本部门实际,认真研究完善打击整治专项工作方案,细化职责分工,强化人财物保障,确保发挥实效。
二要宣传发动到位。各成员单位要紧紧依靠群众,充分发动群众,充分运用传统媒体、新媒体等形式公开行业举报电话,全方位、广覆盖集中开展打击整治养老诈骗宣传活动。通过开展“进街道、进社区、进超市、进公园、进广场、进家庭”六进宣传活动,积极引导广大群众主动提供违法犯罪线索。及时对外公布打击治理成果,对养老诈骗行为形成强力震慑,遏制诈骗案件发生。
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