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  • 11个实用的审计方法

    2025-02-11

    审计人员在进行审计时,常使用不同的审计方法,有时同时结合几种审计方法进行审计,实际操作中内部审计方法有多种,现总结整理如下: 一、询问法 询问法也称为访谈法,是指审计人员与被审计单位或有关人员进行面对面交谈,以了解有关情况、收集

  • 财务管理内控审计方案

    2025-02-11

    为规范企业财务管理工作,推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行,按照公司审计工作计划,对财务部开展财务管理内控审计。本次审计方案如下: 一、审计目的 通过对财务管理内部控制的设计和执行情况进行审计,查找财务管理中的薄弱环节及存

  • 差旅费的管控措施

    2025-02-11

    差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区因办理公务而所发生的城市间交通费、伙食费、住宿费、市内交通费及其他费用,差旅费是单位的一项重要的经常性支出项目。由于差旅费在报销中涉及的费用类型较多,标准不一,容易超范围超标准报销,同时因差旅费制度

  • 村级财务审计工作的策略

    2025-02-11

    做好村级财务审计工作是维护农村集体经济组织和农民合法权益的重要内容和迫切任务,是推进农村基层党风廉政建设的基本保障和具体要求,是构建和谐社会主义新农村的内在要求和必然选择。加强此项工作更是提高农业部门地位,树立农业部门权威的有效途径。当前由

  • 废旧物资管理专项审计:常见问题、审计方法

    2025-02-11

    一、掌握企业废旧物资管理存在的问题 开展废旧物资管理效能监察审计立项前,笔者对19家企业的单位的废旧物资管理进行了专项调研,我们对废旧物资管理存在的问题有了比较全面的认识。 1、企业管理层不重视废旧物资的管理 管理层不重视

  • 高效审计访谈:5点经验

    2025-02-11

    在审计项目中,对相关人员的访谈和询问是必不可少的一项内容,高效的访谈工作能让审计人员迅速锁定疑点、摸排线索,及时发现问题所在。为此,结合自身的工作经验,谈一谈加强审计访谈工作的几个要点,供大家参考交流。 一、提前“预习”,确定重点有备

  • 工程结算常见的弄虚作假与最详尽的审计方法

    2025-02-11

    一、常见的弄虚作假 1、利用审计依据做文章 特征:抓住合同、招标文件或其他相关规定的矛盾和表达不清之处做文章,扩大矛盾外延,突出调增成本之处。 2、肢解定额子目 特征:将定额某一子目所综合的内容分解为两项或三项,然后

  • 国企内控审计方法、要点

    2025-02-11

    一、审计方法 1、控制审计方法 (1)收集、审阅现行的部管理制度。 主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理制度建立健全情况,以及各项管理制度

  • 内部审计8大注意事项

    2025-02-11

    1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。 审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,不能做到一分为二的看问题,看人看事总是看阴暗面,长此

  • 浅析提升审计监督效能的几点思路

    2025-02-11

    一、进点会议不随意。曾经有学者把进点会发挥的作用等同于“扩大器”“探照灯”“融合剂”。一方面,审计组借进点会介绍审计依据、重点、范围和要求等,向被审单位阐述思路、步骤等,同时通过观察进点会的部署、与会人员的接触交流进而初步了解被审单位的组织

  • 如何当好审计组长

    2025-02-11

    审计项目是审计业务体系的基本细胞,审计组长是审计项目的第一责任人。当好审计组长,是审计人员努力追求的目标。如果以审计项目成效来衡量审计组长这一角色作用的发挥,可以归结为“质量、效率、安全”,笔者从五个方面就如何当好审计组长谈一点认识和思考。

  • 审计报告质量的六大问题和改进对策

    2025-02-11

    审计报告质量存在的主要问题 审计报告质量中存在的问题因审计项目的不同而略有不同,但大致可归纳为以下几个方面: 1.基本情况介绍过于具体 在介绍被审计单位基本情况时过于细致,管理体制详细到所属单位名称一一罗列、收支情况详细到

  • 审计的关注要点

    2025-02-11

    一、重视审前调查工作 搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制度、人员、机构及所属单位等基本情况了如指掌的情况下,才能总揽审计项目全局、把握审计

  • 审计工作完成后,需要检查哪些事项?

    2025-02-11

    1.是否执行业务承接或保持的相关程序? 2.是否签订审计业务约定书? 3.是否制定总体审计策略? 4.审计计划制定过程中,是否了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险,包括舞弊风险? 5.是否召开项目组会议?

  • 审计谈话必会的15大方法及技巧

    2025-02-11

    审计谈话是审计调查人员应该具备的基本技能,是检验审计调查人员实际工作能力的重要标志之一,对于提高审计工作水平具有重要意义。 审计谈话成功的方法和技巧 1.重复谈话。 对较复杂的重大问题进行反复地提问,让被调查人反复陈述;如

  • 审计中获取案件线索的12种方法

    2025-02-11

    作为一名审计人员,谁都有自己独特的审计思路和方法,最常用的就是从会计中直接发现审计线索。这种方法是最基本、最直观的,主要是通过被审计单位所提供的会计资料,利用审阅的方式发现审计疑点,确定审计线索,进而通过相关的财务资料核对、询问等手段来证明

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